Automatisierte Steuerberatung

Steuerberater für den Verkauf nach Österreich

Als E-Commerce-Unternehmer stehen Sie vor Herausforderungen, die klassische Steuerberater oft nicht verstehen. Schnittstellen, OSS-Verfahren und digitale Belege sind für uns kein Neuland, sondern Tagesgeschäft.

Problem: Veraltete Prozesse und Papierkram bremsen Ihr Wachstum.
Lösung: Wir automatisieren Ihre Prozesse zwischen Shop, Payment-Provider und Finanzamt zu 100%.

Kontakt für bestehende Unternehmen

Du suchst nach steuerlicher Beratung, Buchhaltung und weiteren Services für dein bestehendes Unternehmen?

Kontaktiere uns gerne mit den Eckdaten zu deinem Unternehmen. Wir werden uns im nächsten Schritt in einem Erstgespräch mit dir austauschen und über eine Zusammenarbeit sprechen.

Kontakt für Neugründer

Du befindest dich gerade in der Gründung oder spielst mit dem Gedanken, Dich im Bereich E-Commerce selbstständig zu machen?

Für Gründerinnen und Gründer bieten wir Erstberatungen an, in denen wir Dich optimal auf den Start deines Unternehmens vorbereiten!

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In 15 Minuten zur steuerlichen Klarheit

Lassen Sie uns Ihre Buchhaltung digitalisieren.

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Unverbindlich & Kostenlos.

FBM ist nicht FBA – und Zeit ist für Verkauf Nach österreich entscheidend

Märkte verändern sich schnell, Entscheidungen müssen sofort getroffen werden. Wir verstehen die Unterschiede und reagieren auf Veränderung so, dass du jederzeit handlungsfähig bleibst.

Der „Klassische“ Ansatz

  • Fokus auf Belege und Vergangenes
  • Buchhaltung als Pflichtaufgabe
  • Manuelle Prozesse, viel Abstimmung per E-Mail
  • Pauschale Buchungen ohne Detailtiefe
  • Zahlen kommen spät – strategische Entscheidungen basieren auf Bauchgefühl
GAME CHANGER

Unser Nischen Ansatz

  • Fokus auf Datenströme und Zusammenhänge
  • Buchhaltung als Steuerungsinstrument
  • Automatisierte Schnittstellen statt manueller Arbeit
  • Auswertung nach Marktplätzen, Ländern und Kanälen
  • Aktuelle Zahlen als Grundlage für fundierte Entscheidungen
Verkauf nach Österreich: Steuerberater | Ultimum

E-Commerce Spezialisierung

Amazon FBA & FBM
@Logistik_Expertise

Ob Amazon FBA oder FBM – wir kennen die Unterschiede und die daraus resultierenden Registrierungspflichten genau. Egal ob Lagerung bei Amazon oder Eigenversand.

Grenzenloser Handel
@EU_Compliance

Lagerung durch Amazon, grenzüberschreitende Warenbewegungen oder Direktversand an Endkunden: Je nach Modell ergeben sich völlig unterschiedliche umsatzsteuerliche Anforderungen.

Spezialisiertes Team
@Dein_Schutzschild

Wir kümmern uns nicht nur um deine steuerlichen Angelegenheiten in Österreich, sondern beschäftigen eigene Mitarbeiter, die sich ausschließlich auf die umsatzsteuerliche Betreuung in Deutschland spezialisiert haben.

"Lass dich davon nicht ausbremsen oder deiner Vision einen Strich durch die Rechnung machen."

Nahtlose Integration in Dein Ökosystem

Verkauf Nach österreich Workflow

Dein Business.
Voll integriert.

Wir verbinden Shops, Banken & Tools direkt mit DATEV / BMD. 100% Digital.

DATEV / BMD Kanzlei Hub
Shopify / Shops
Verbunden

Integration

Automatischer Import aller Verkaufsdaten & Rechnungen.

Bestellungen als Buchungsvorschlag

Amazon Seller
Settlements Sync

Integration

Abgleich der Settlements & Gebühren.

Zuordnung Auszahlungsberichte

PayPal / Bank
Live Matching

Integration

Live-Matching von Zahlungen zu Belegen.

Kein manuelles OP-Suchen

GetMyInvoices
Beleg Download

Integration

Rechnungs-Download aus 10.000+ Portalen.

Ads, Telekom, Server automatisch

JTL / Plenty
Warenwirtschaft

Integration

Warenwirtschaft & Lagerbewertung.

Korrekte Bestandswerte für Bilanz

PAN-EU / EU-VAT Compliance
EU Compliance

Integration

Umsatzsteuer-Compliance EU-weit.

Automatische Verbuchung EU-Lieferungen

Ergebnis: Tägliche Buchführung statt Schuhkarton.

Mehr als nur Buchhaltung

Wir sind deine externe Finanzabteilung – und denken unternehmerisch mit.

Unser Job ist nicht, dir im Nachhinein zu sagen, wann die nächste UVA fällig ist und was du ans Finanzamt abdrücken musst. Wir schauen nach vorne.

Proaktive Analyse

Wir analysieren deine Zahlen laufend, erkennen frühzeitig, wo es hakt oder wo Potenzial liegen bleibt, und kommen aktiv mit konkreten Vorschlägen auf dich zu.

Steuerungsinstrument

Ob einfache Kostenrechnung, Liquiditätsplanung oder Margenanalyse: Wir nutzen dein Zahlenwerk als echtes Steuerungsinstrument – nicht als lästige Pflichtübung.

Profitabilität

Denn am Ende geht es nicht um Buchhaltung, sondern darum, profitabler zu werden und fundierte unternehmerische Entscheidungen treffen zu können.

Gestaltung & Taktik

Wir warten nicht auf Fragen. Wir nutzen steuergestaltende Maßnahmen aktiv, um deine Abgabenlast zu senken und Liquidität für dein Warenlager zu sichern.

Tiefenwissen statt Oberflächenwissen

Experten-Know-how für Verkauf Nach österreich

Dein Schutzschild bei Betriebsprüfungen

Wenn du aus einem anderen EU-Land an österreichische Privatkunden verkaufst, greift das Prinzip des Bestimmungslandes. Sobald du die EU-weite Lieferschwelle von 10.000 Euro überschreitest, ist der Umsatz dort zu versteuern, wo dein Kunde sitzt – bei Verkäufen nach Österreich also mit österreichischer Umsatzsteuer. Ein Steuerberater, der nur dein Heimatrecht kennt, hat für diese Umstellung oft keine passende Antwort.

Der österreichische Normalsatz liegt bei 20 Prozent, für bestimmte Waren gelten ermäßigte Sätze von 10 oder 13 Prozent. Für dich ist entscheidend, jedes Produkt dem richtigen Satz zuzuordnen, denn eine falsche Einstufung zieht sich durch alle Rechnungen und Meldungen. Ob du das über eine österreichische Registrierung oder über das OSS-Verfahren abwickelst, hängt von deiner Struktur und deinen weiteren Zielländern ab.

Genau diese Weichenstellung nehmen wir gemeinsam vor. Wir prüfen, ob das One-Stop-Shop-Verfahren für dich der einfachere Weg ist oder ob eine direkte Registrierung in Österreich sinnvoller ist, etwa wenn du hier ein Lager nutzt. So vermeidest du doppelte Meldewege und unnötigen Verwaltungsaufwand.

Damit im Alltag nichts verrutscht, binden wir deine Warenwirtschaft ein und hinterlegen die richtigen Steuersätze und Länderregeln. Eine belastbare Verfahrensdokumentation zeigt, wie deine AT-Umsätze entstehen und verbucht werden. Das erfüllt die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchführung und macht dein Österreich-Geschäft prüfungssicher.

Deine Warenwirtschaft im Griff behalten

Speziell für Verkauf Nach österreich entscheidet eine saubere Abbildung der Warenbewegungen über Liquidität, steuerliche Korrektheit und belastbare Planung.

Zeitversetzte Prozesse – vom Wareneinkauf über den Import bis zum späteren Verkauf – lassen sich nicht über reine Bankbewegungen abbilden.

Wir prüfen und bewerten deinen Lagerbestand, erfassen Bewegungen zwischen Warenlagern und berücksichtigen die laufende Inventur in der Buchhaltung. So stellen wir sicher, dass Waren erst dann erfolgswirksam werden, wenn sie tatsächlich verkauft sind.

Wir stimmen deine Warenwirtschaftssysteme mit der Buchhaltung ab und sorgen für eine saubere Abgrenzung. Das ist rechtskonform, erfüllt deine steuerlichen Verpflichtungen und schafft eine verlässliche Grundlage für Liquiditäts- und Ergebnisplanung.

Von der Gründungsberatung bis zum Exit

Die wichtigsten steuerlichen Entscheidungen triffst du oft lange, bevor du merkst, wie entscheidend sie wirklich sind. Genau deshalb nehmen wir uns bereits im Erstgespräch bewusst Zeit, um dein Geschäftsmodell, deine Ziele und mögliche Zukunftsszenarien gemeinsam zu durchdenken.

Ob die Wahl der richtigen Rechtsform, die Einbringung deines Einzelunternehmens in eine GmbH, der Aufbau einer Holding-Struktur oder die Vorbereitung auf einen späteren Exit: Wir zeigen dir klar auf, welche Optionen du hast – und was sie konkret für dich bedeuten.

Du bekommst von uns keine pauschale Empfehlung, sondern eine fundierte Entscheidungsgrundlage, die Wachstum ermöglicht, Risiken reduziert und dir späteren Handlungsspielraum sichert.

Spezialisierung, die Wirkung zeigt

Weil Verkauf Nach österreich mehr verlangt als Standardlösungen

Amazon FBA & FBM

Amazon erfordert mehr als steuerliches Know-how.

Durch plattformspezifische Vorgaben und mögliche Haftungsfragen sind Prozesse und Dokumentation besonders sensibel.

Wir arbeiten mit einem eingespielten Netzwerk, das neben dem Steuerrecht auch die administrativen Abläufe rund um Amazon kennt – für ganzheitliche Lösungen.

Pan-EU-Lagerung

Pan-EU-Lagerung bringt Komplexität – wir bringen Ordnung.

Wir sorgen dafür, dass Umsätze korrekt zugeordnet und in den richtigen Meldungen erklärt werden – grenzüberschreitend innerhalb der EU ebenso wie lokal vor Ort.

Mit unserer laufenden Betreuung und einem starken Partnernetzwerk für lokale Meldungen schaffst du die Grundlage, europaweit zu skalieren, ohne dich in steuerlicher Komplexität zu verlieren.

In 3 Schritten zur digitalen Zusammenarbeit

Kein Stress, kein Papierkram. Wir übernehmen die technische und steuerliche Umsetzung.

1

Verstehen & Struktur schaffen

Wir lernen dein Geschäftsmodell, deine Datenströme und deine Ziele kennen. Gemeinsam schaffen wir eine saubere steuerliche und organisatorische Basis – skalierbar und zukunftsfähig.

2

Prozesse verknüpfen & automatisieren

Wir verbinden Shop, Payment, Warenwirtschaft und Buchhaltung zu einem durchgängigen System. Weniger manuelle Arbeit, mehr Transparenz und verlässliche Zahlen.

3

Zahlen nutzen & aktiv steuern

Wir schauen nicht nur zurück, sondern nach vorne. Mit laufender Analyse, Planung und proaktiver Beratung helfen wir dir, bessere Entscheidungen zu treffen und profitabler zu wachsen.

Externer CFO – das übernehmen wir

Transparenz über deine Profit-Center

Wir analysieren deine Zahlen nach Marktplätzen, Ländern und Vertriebskanälen – damit du genau weißt, wo und wie du Geld verdienst.

Aktive Liquiditäts- & Cashflow-Steuerung

Wir planen Vorauszahlungen, USt-Zahlungen und Wareneinkäufe so, dass dein Wachstum nicht an Liquiditätsengpässen scheitert.

Fundierte Entscheidungsgrundlagen

Ob neue Marktplätze, Skalierung, Preisänderungen oder Ads-Budget: Wir liefern dir belastbare Zahlen für unternehmerische Entscheidungen.

Proaktive steuerliche Gestaltung

Wir erkennen frühzeitig steuerliche Optimierungspotenziale und setzen rechtssichere Gestaltungsmaßnahmen um – national und international.

Struktur & Klarheit in deinem Zahlenwerk

Wir sorgen dafür, dass deine Buchhaltung nicht nur korrekt, sondern steuerungsfähig und verständlich ist – als Basis für nachhaltigen Profit.

Kontakt für bestehende Unternehmen

Du bist auf der Suche nach steuerlicher Beratung, Buchhaltung und weiteren Services für dein bestehendes Unternehmen?

Kontaktiere uns gerne mit den Eckdaten zu deinem Unternehmen. Wir werden uns im nächsten Schritt in einem Erstgespräch mit dir austauschen und über eine Zusammenarbeit sprechen.

Kontakt für Neugründer

Du befindest dich gerade in der Gründung oder spielst mit dem Gedanken, Dich im Bereich E-Commerce selbstständig zu machen?

Für Gründerinnen und Gründer bieten wir Erstberatungen an, in denen wir Dich optimal auf den Start deines Unternehmens vorbereiten!

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Praxisbeispiel

Angenommen, du verkaufst aus Deutschland Waren im Wert von 60.000 Euro pro Jahr an österreichische Privatkunden und überschreitest damit klar die EU-weite Lieferschwelle von 10.000 Euro. Ab dem Überschreiten schuldest du für diese Verkäufe die österreichische Umsatzsteuer, im Regelfall 20 Prozent, hier also rund 12.000 Euro, die du über das OSS-Verfahren zentral melden und abführen kannst. Würdest du weiter deutsche Umsatzsteuer ausweisen, wäre das falsch und müsste korrigiert werden. Betreibst du zusätzlich ein Lager in Österreich, kann statt OSS eine direkte Registrierung nötig sein. Dieses Beispiel ist bewusst vereinfacht und ersetzt keine individuelle Beurteilung deiner konkreten Situation.

Über diese Seite: Fachlich verantwortet durch die Ultimum Steuerberatungs GmbH, Steuerberatungskanzlei in Schwaz/Tirol mit Spezialisierung auf E-Commerce. Rechenbeispiele sind vereinfachte Illustrationen nach österreichischer Rechtslage und ersetzen keine individuelle Beratung – für deinen konkreten Fall sprich mit uns.

Häufige Fragen zu steuerberater für verkauf nach österreich

Sobald deine gesamten grenzüberschreitenden Verkäufe an Privatkunden in der EU die Schwelle von 10.000 Euro überschreiten, gilt das Bestimmungslandprinzip. Für Lieferungen nach Österreich fällt dann österreichische Umsatzsteuer an. Unterhalb der Schwelle kannst du in deinem Heimatland versteuern.
Das OSS-Verfahren reicht in vielen Fällen aus, wenn du aus deinem Heimatland an österreichische Privatkunden lieferst. Nutzt du dagegen ein Lager in Österreich oder hast lokale Warenbewegungen, kann eine direkte Registrierung nötig werden. Wir prüfen, welcher Weg für dich der schlankere ist.
Der Normalsatz beträgt 20 Prozent. Für bestimmte Waren wie viele Lebensmittel oder Bücher gelten ermäßigte Sätze von 10 Prozent, für einzelne Bereiche 13 Prozent. Wichtig ist, jedes Produkt korrekt einzustufen, damit deine Rechnungen und OSS-Meldungen stimmen.
Falsch ausgewiesene Umsatzsteuer muss korrigiert werden, und für die Vergangenheit können Nachmeldungen nötig sein. Je früher das auffällt, desto überschaubarer bleibt der Aufwand. Wir helfen dir, die Lage zu bereinigen und die Prozesse so einzustellen, dass es künftig sauber läuft.