Automatisierte Steuerberatung

Steuerberater für B2B-Großhandel im E-Commerce

Als E-Commerce-Unternehmer stehen Sie vor Herausforderungen, die klassische Steuerberater oft nicht verstehen. Schnittstellen, OSS-Verfahren und digitale Belege sind für uns kein Neuland, sondern Tagesgeschäft.

Problem: Veraltete Prozesse und Papierkram bremsen Ihr Wachstum.
Lösung: Wir automatisieren Ihre Prozesse zwischen Shop, Payment-Provider und Finanzamt zu 100%.

Kontakt für bestehende Unternehmen

Du suchst nach steuerlicher Beratung, Buchhaltung und weiteren Services für dein bestehendes Unternehmen?

Kontaktiere uns gerne mit den Eckdaten zu deinem Unternehmen. Wir werden uns im nächsten Schritt in einem Erstgespräch mit dir austauschen und über eine Zusammenarbeit sprechen.

Kontakt für Neugründer

Du befindest dich gerade in der Gründung oder spielst mit dem Gedanken, Dich im Bereich E-Commerce selbstständig zu machen?

Für Gründerinnen und Gründer bieten wir Erstberatungen an, in denen wir Dich optimal auf den Start deines Unternehmens vorbereiten!

🇦🇹

In 15 Minuten zur steuerlichen Klarheit

Lassen Sie uns Ihre Buchhaltung digitalisieren.

Wählen...
Unverbindlich & Kostenlos.

FBM ist nicht FBA – und Zeit ist für Großhandel B2b E-commerce entscheidend

Märkte verändern sich schnell, Entscheidungen müssen sofort getroffen werden. Wir verstehen die Unterschiede und reagieren auf Veränderung so, dass du jederzeit handlungsfähig bleibst.

Der „Klassische“ Ansatz

  • Fokus auf Belege und Vergangenes
  • Buchhaltung als Pflichtaufgabe
  • Manuelle Prozesse, viel Abstimmung per E-Mail
  • Pauschale Buchungen ohne Detailtiefe
  • Zahlen kommen spät – strategische Entscheidungen basieren auf Bauchgefühl
GAME CHANGER

Unser Nischen Ansatz

  • Fokus auf Datenströme und Zusammenhänge
  • Buchhaltung als Steuerungsinstrument
  • Automatisierte Schnittstellen statt manueller Arbeit
  • Auswertung nach Marktplätzen, Ländern und Kanälen
  • Aktuelle Zahlen als Grundlage für fundierte Entscheidungen
Steuerberater B2B-Großhandel E-Commerce AT | Ultimum

E-Commerce Spezialisierung

Amazon FBA & FBM
@Logistik_Expertise

Ob Amazon FBA oder FBM – wir kennen die Unterschiede und die daraus resultierenden Registrierungspflichten genau. Egal ob Lagerung bei Amazon oder Eigenversand.

Grenzenloser Handel
@EU_Compliance

Lagerung durch Amazon, grenzüberschreitende Warenbewegungen oder Direktversand an Endkunden: Je nach Modell ergeben sich völlig unterschiedliche umsatzsteuerliche Anforderungen.

Spezialisiertes Team
@Dein_Schutzschild

Wir kümmern uns nicht nur um deine steuerlichen Angelegenheiten in Österreich, sondern beschäftigen eigene Mitarbeiter, die sich ausschließlich auf die umsatzsteuerliche Betreuung in Deutschland spezialisiert haben.

"Lass dich davon nicht ausbremsen oder deiner Vision einen Strich durch die Rechnung machen."

Nahtlose Integration in Dein Ökosystem

Großhandel B2b E-commerce Workflow

Dein Business.
Voll integriert.

Wir verbinden Shops, Banken & Tools direkt mit DATEV / BMD. 100% Digital.

DATEV / BMD Kanzlei Hub
Shopify / Shops
Verbunden

Integration

Automatischer Import aller Verkaufsdaten & Rechnungen.

Bestellungen als Buchungsvorschlag

Amazon Seller
Settlements Sync

Integration

Abgleich der Settlements & Gebühren.

Zuordnung Auszahlungsberichte

PayPal / Bank
Live Matching

Integration

Live-Matching von Zahlungen zu Belegen.

Kein manuelles OP-Suchen

GetMyInvoices
Beleg Download

Integration

Rechnungs-Download aus 10.000+ Portalen.

Ads, Telekom, Server automatisch

JTL / Plenty
Warenwirtschaft

Integration

Warenwirtschaft & Lagerbewertung.

Korrekte Bestandswerte für Bilanz

PAN-EU / EU-VAT Compliance
EU Compliance

Integration

Umsatzsteuer-Compliance EU-weit.

Automatische Verbuchung EU-Lieferungen

Ergebnis: Tägliche Buchführung statt Schuhkarton.

Mehr als nur Buchhaltung

Wir sind deine externe Finanzabteilung – und denken unternehmerisch mit.

Unser Job ist nicht, dir im Nachhinein zu sagen, wann die nächste UVA fällig ist und was du ans Finanzamt abdrücken musst. Wir schauen nach vorne.

Proaktive Analyse

Wir analysieren deine Zahlen laufend, erkennen frühzeitig, wo es hakt oder wo Potenzial liegen bleibt, und kommen aktiv mit konkreten Vorschlägen auf dich zu.

Steuerungsinstrument

Ob einfache Kostenrechnung, Liquiditätsplanung oder Margenanalyse: Wir nutzen dein Zahlenwerk als echtes Steuerungsinstrument – nicht als lästige Pflichtübung.

Profitabilität

Denn am Ende geht es nicht um Buchhaltung, sondern darum, profitabler zu werden und fundierte unternehmerische Entscheidungen treffen zu können.

Gestaltung & Taktik

Wir warten nicht auf Fragen. Wir nutzen steuergestaltende Maßnahmen aktiv, um deine Abgabenlast zu senken und Liquidität für dein Warenlager zu sichern.

Tiefenwissen statt Oberflächenwissen

Experten-Know-how für Großhandel B2b E-commerce

Dein Schutzschild bei Betriebsprüfungen

Im B2B-Großhandel entscheidet nicht der Warenwert, sondern die korrekte umsatzsteuerliche Einordnung jeder Transaktion über dein Risiko. Lieferst du an einen Unternehmer in einem anderen EU-Land mit gültiger UID-Nummer, liegt in der Regel eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung vor – aber nur, wenn du die Voraussetzungen lückenlos nachweist. Fehlt der Nachweis oder ist die UID ungültig, kann die Steuerfreiheit versagt werden und du bleibst auf der Umsatzsteuer sitzen.

Ein zentrales Werkzeug ist die qualifizierte UID-Bestätigung. Die einfache Prüfung bestätigt nur die Existenz einer Nummer, die qualifizierte Bestätigung prüft zusätzlich Name und Anschrift deines Kunden. Für steuerfreie Lieferungen ist diese sorgfältige Prüfung essenziell – und sie muss dokumentiert werden, damit sie bei einer Prüfung Bestand hat.

Hinzu kommt die Nachweisführung durch Belege: Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen brauchst du einen Gelangensnachweis oder gleichwertige Dokumente, die belegen, dass die Ware tatsächlich ins andere EU-Land gelangt ist. Beim Empfang von Leistungen ausländischer Unternehmer wiederum greift oft das Reverse-Charge-Verfahren, bei dem die Steuerschuld auf dich übergeht. Beides sauber zu handhaben verlangt Systematik.

Ultimum bringt diese Systematik in deinen Alltag. UID-Prüfungen, Rechnungslogik und Belegarchivierung werden automatisiert und in einer klaren Verfahrensdokumentation verankert. In Verbindung mit deiner Warenwirtschaft ist jede B2B-Transaktion korrekt eingestuft, dokumentiert und für das Finanzamt nachvollziehbar – ohne dass du jede Rechnung manuell prüfen musst.

Deine Warenwirtschaft im Griff behalten

Speziell für Großhandel B2b E-commerce entscheidet eine saubere Abbildung der Warenbewegungen über Liquidität, steuerliche Korrektheit und belastbare Planung.

Zeitversetzte Prozesse – vom Wareneinkauf über den Import bis zum späteren Verkauf – lassen sich nicht über reine Bankbewegungen abbilden.

Wir prüfen und bewerten deinen Lagerbestand, erfassen Bewegungen zwischen Warenlagern und berücksichtigen die laufende Inventur in der Buchhaltung. So stellen wir sicher, dass Waren erst dann erfolgswirksam werden, wenn sie tatsächlich verkauft sind.

Wir stimmen deine Warenwirtschaftssysteme mit der Buchhaltung ab und sorgen für eine saubere Abgrenzung. Das ist rechtskonform, erfüllt deine steuerlichen Verpflichtungen und schafft eine verlässliche Grundlage für Liquiditäts- und Ergebnisplanung.

Von der Gründungsberatung bis zum Exit

Die wichtigsten steuerlichen Entscheidungen triffst du oft lange, bevor du merkst, wie entscheidend sie wirklich sind. Genau deshalb nehmen wir uns bereits im Erstgespräch bewusst Zeit, um dein Geschäftsmodell, deine Ziele und mögliche Zukunftsszenarien gemeinsam zu durchdenken.

Ob die Wahl der richtigen Rechtsform, die Einbringung deines Einzelunternehmens in eine GmbH, der Aufbau einer Holding-Struktur oder die Vorbereitung auf einen späteren Exit: Wir zeigen dir klar auf, welche Optionen du hast – und was sie konkret für dich bedeuten.

Du bekommst von uns keine pauschale Empfehlung, sondern eine fundierte Entscheidungsgrundlage, die Wachstum ermöglicht, Risiken reduziert und dir späteren Handlungsspielraum sichert.

Spezialisierung, die Wirkung zeigt

Weil Großhandel B2b E-commerce mehr verlangt als Standardlösungen

Amazon FBA & FBM

Amazon erfordert mehr als steuerliches Know-how.

Durch plattformspezifische Vorgaben und mögliche Haftungsfragen sind Prozesse und Dokumentation besonders sensibel.

Wir arbeiten mit einem eingespielten Netzwerk, das neben dem Steuerrecht auch die administrativen Abläufe rund um Amazon kennt – für ganzheitliche Lösungen.

Pan-EU-Lagerung

Pan-EU-Lagerung bringt Komplexität – wir bringen Ordnung.

Wir sorgen dafür, dass Umsätze korrekt zugeordnet und in den richtigen Meldungen erklärt werden – grenzüberschreitend innerhalb der EU ebenso wie lokal vor Ort.

Mit unserer laufenden Betreuung und einem starken Partnernetzwerk für lokale Meldungen schaffst du die Grundlage, europaweit zu skalieren, ohne dich in steuerlicher Komplexität zu verlieren.

In 3 Schritten zur digitalen Zusammenarbeit

Kein Stress, kein Papierkram. Wir übernehmen die technische und steuerliche Umsetzung.

1

Verstehen & Struktur schaffen

Wir lernen dein Geschäftsmodell, deine Datenströme und deine Ziele kennen. Gemeinsam schaffen wir eine saubere steuerliche und organisatorische Basis – skalierbar und zukunftsfähig.

2

Prozesse verknüpfen & automatisieren

Wir verbinden Shop, Payment, Warenwirtschaft und Buchhaltung zu einem durchgängigen System. Weniger manuelle Arbeit, mehr Transparenz und verlässliche Zahlen.

3

Zahlen nutzen & aktiv steuern

Wir schauen nicht nur zurück, sondern nach vorne. Mit laufender Analyse, Planung und proaktiver Beratung helfen wir dir, bessere Entscheidungen zu treffen und profitabler zu wachsen.

Externer CFO – das übernehmen wir

Transparenz über deine Profit-Center

Wir analysieren deine Zahlen nach Marktplätzen, Ländern und Vertriebskanälen – damit du genau weißt, wo und wie du Geld verdienst.

Aktive Liquiditäts- & Cashflow-Steuerung

Wir planen Vorauszahlungen, USt-Zahlungen und Wareneinkäufe so, dass dein Wachstum nicht an Liquiditätsengpässen scheitert.

Fundierte Entscheidungsgrundlagen

Ob neue Marktplätze, Skalierung, Preisänderungen oder Ads-Budget: Wir liefern dir belastbare Zahlen für unternehmerische Entscheidungen.

Proaktive steuerliche Gestaltung

Wir erkennen frühzeitig steuerliche Optimierungspotenziale und setzen rechtssichere Gestaltungsmaßnahmen um – national und international.

Struktur & Klarheit in deinem Zahlenwerk

Wir sorgen dafür, dass deine Buchhaltung nicht nur korrekt, sondern steuerungsfähig und verständlich ist – als Basis für nachhaltigen Profit.

Kontakt für bestehende Unternehmen

Du bist auf der Suche nach steuerlicher Beratung, Buchhaltung und weiteren Services für dein bestehendes Unternehmen?

Kontaktiere uns gerne mit den Eckdaten zu deinem Unternehmen. Wir werden uns im nächsten Schritt in einem Erstgespräch mit dir austauschen und über eine Zusammenarbeit sprechen.

Kontakt für Neugründer

Du befindest dich gerade in der Gründung oder spielst mit dem Gedanken, Dich im Bereich E-Commerce selbstständig zu machen?

Für Gründerinnen und Gründer bieten wir Erstberatungen an, in denen wir Dich optimal auf den Start deines Unternehmens vorbereiten!

🇦🇹
Wählen...

Praxisbeispiel

Angenommen, du verkaufst als österreichischer Großhändler eine Palette Ware um 8.000 € netto an einen Unternehmer in Deutschland, der dir eine gültige UID-Nummer nennt. Bei korrekter qualifizierter UID-Prüfung und vorliegendem Gelangensnachweis ist diese innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei – du weist keine 20 % österreichische Umsatzsteuer aus, dein Kunde versteuert den Erwerb in Deutschland selbst. Stellt sich später heraus, dass die UID ungültig war oder der Nachweis fehlt, kann das Finanzamt die Steuerfreiheit versagen und rund 1.600 € Umsatzsteuer nachfordern, die du oft nicht mehr vom Kunden zurückbekommst. Dieses Beispiel ist bewusst vereinfacht; die tatsächliche Beurteilung hängt von der vollständigen Nachweislage und den Umständen der Lieferung ab.

Über diese Seite: Fachlich verantwortet durch die Ultimum Steuerberatungs GmbH, Steuerberatungskanzlei in Schwaz/Tirol mit Spezialisierung auf E-Commerce. Rechenbeispiele sind vereinfachte Illustrationen nach österreichischer Rechtslage und ersetzen keine individuelle Beratung – für deinen konkreten Fall sprich mit uns.

Häufige Fragen zu steuerberater für großhandel b2b e-commerce

Eine innergemeinschaftliche Lieferung an einen Unternehmer in einem anderen EU-Land ist grundsätzlich steuerfrei, wenn dein Kunde eine gültige UID-Nummer hat, die Ware nachweislich ins andere Land gelangt und du dies ordnungsgemäß dokumentierst. Fehlt eine dieser Voraussetzungen, gerät die Steuerfreiheit in Gefahr. Wir stellen sicher, dass alle Bedingungen erfüllt und belegt sind.
Die einfache Bestätigung sagt nur, dass eine UID existiert, nicht aber, ob sie zu deinem konkreten Kunden gehört. Für steuerfreie Lieferungen solltest du die qualifizierte Bestätigung nutzen, die auch Name und Anschrift abgleicht, und das Ergebnis dokumentieren. Wir automatisieren diese Prüfung, damit sie bei jeder relevanten Rechnung zuverlässig erfolgt.
Beim Reverse-Charge geht die Steuerschuld vom leistenden Unternehmer auf den Leistungsempfänger über – etwa wenn du bestimmte Leistungen von ausländischen Unternehmern beziehst. Dann rechnest du die Umsatzsteuer selbst ab und ziehst sie bei Vorsteuerabzugsberechtigung gleichzeitig wieder ab. Wir bilden diese Fälle korrekt in deiner Buchhaltung ab.
Für die Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen brauchst du einen Gelangensnachweis oder gleichwertige Belege wie Frachtpapiere oder Empfangsbestätigungen des Kunden. Diese Dokumente müssen aufbewahrt und der jeweiligen Lieferung zuordenbar sein. Wir richten dir eine strukturierte, automatisierte Belegarchivierung dafür ein.