Automatisierte Steuerberatung

Steuerberater für Dropshipping-Agenten in Österreich

Als E-Commerce-Unternehmer stehen Sie vor Herausforderungen, die klassische Steuerberater oft nicht verstehen. Schnittstellen, OSS-Verfahren und digitale Belege sind für uns kein Neuland, sondern Tagesgeschäft.

Problem: Veraltete Prozesse und Papierkram bremsen Ihr Wachstum.
Lösung: Wir automatisieren Ihre Prozesse zwischen Shop, Payment-Provider und Finanzamt zu 100%.

Kontakt für bestehende Unternehmen

Du suchst nach steuerlicher Beratung, Buchhaltung und weiteren Services für dein bestehendes Unternehmen?

Kontaktiere uns gerne mit den Eckdaten zu deinem Unternehmen. Wir werden uns im nächsten Schritt in einem Erstgespräch mit dir austauschen und über eine Zusammenarbeit sprechen.

Kontakt für Neugründer

Du befindest dich gerade in der Gründung oder spielst mit dem Gedanken, Dich im Bereich E-Commerce selbstständig zu machen?

Für Gründerinnen und Gründer bieten wir Erstberatungen an, in denen wir Dich optimal auf den Start deines Unternehmens vorbereiten!

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In 15 Minuten zur steuerlichen Klarheit

Lassen Sie uns Ihre Buchhaltung digitalisieren.

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Unverbindlich & Kostenlos.

FBM ist nicht FBA – und Zeit ist für Dropshipping Agenten entscheidend

Märkte verändern sich schnell, Entscheidungen müssen sofort getroffen werden. Wir verstehen die Unterschiede und reagieren auf Veränderung so, dass du jederzeit handlungsfähig bleibst.

Der „Klassische“ Ansatz

  • Fokus auf Belege und Vergangenes
  • Buchhaltung als Pflichtaufgabe
  • Manuelle Prozesse, viel Abstimmung per E-Mail
  • Pauschale Buchungen ohne Detailtiefe
  • Zahlen kommen spät – strategische Entscheidungen basieren auf Bauchgefühl
GAME CHANGER

Unser Nischen Ansatz

  • Fokus auf Datenströme und Zusammenhänge
  • Buchhaltung als Steuerungsinstrument
  • Automatisierte Schnittstellen statt manueller Arbeit
  • Auswertung nach Marktplätzen, Ländern und Kanälen
  • Aktuelle Zahlen als Grundlage für fundierte Entscheidungen
Dropshipping-Agenten Steuerberater AT | Ultimum

E-Commerce Spezialisierung

Amazon FBA & FBM
@Logistik_Expertise

Ob Amazon FBA oder FBM – wir kennen die Unterschiede und die daraus resultierenden Registrierungspflichten genau. Egal ob Lagerung bei Amazon oder Eigenversand.

Grenzenloser Handel
@EU_Compliance

Lagerung durch Amazon, grenzüberschreitende Warenbewegungen oder Direktversand an Endkunden: Je nach Modell ergeben sich völlig unterschiedliche umsatzsteuerliche Anforderungen.

Spezialisiertes Team
@Dein_Schutzschild

Wir kümmern uns nicht nur um deine steuerlichen Angelegenheiten in Österreich, sondern beschäftigen eigene Mitarbeiter, die sich ausschließlich auf die umsatzsteuerliche Betreuung in Deutschland spezialisiert haben.

"Lass dich davon nicht ausbremsen oder deiner Vision einen Strich durch die Rechnung machen."

Nahtlose Integration in Dein Ökosystem

Dropshipping Agenten Workflow

Dein Business.
Voll integriert.

Wir verbinden Shops, Banken & Tools direkt mit DATEV / BMD. 100% Digital.

DATEV / BMD Kanzlei Hub
Shopify / Shops
Verbunden

Integration

Automatischer Import aller Verkaufsdaten & Rechnungen.

Bestellungen als Buchungsvorschlag

Amazon Seller
Settlements Sync

Integration

Abgleich der Settlements & Gebühren.

Zuordnung Auszahlungsberichte

PayPal / Bank
Live Matching

Integration

Live-Matching von Zahlungen zu Belegen.

Kein manuelles OP-Suchen

GetMyInvoices
Beleg Download

Integration

Rechnungs-Download aus 10.000+ Portalen.

Ads, Telekom, Server automatisch

JTL / Plenty
Warenwirtschaft

Integration

Warenwirtschaft & Lagerbewertung.

Korrekte Bestandswerte für Bilanz

PAN-EU / EU-VAT Compliance
EU Compliance

Integration

Umsatzsteuer-Compliance EU-weit.

Automatische Verbuchung EU-Lieferungen

Ergebnis: Tägliche Buchführung statt Schuhkarton.

Mehr als nur Buchhaltung

Wir sind deine externe Finanzabteilung – und denken unternehmerisch mit.

Unser Job ist nicht, dir im Nachhinein zu sagen, wann die nächste UVA fällig ist und was du ans Finanzamt abdrücken musst. Wir schauen nach vorne.

Proaktive Analyse

Wir analysieren deine Zahlen laufend, erkennen frühzeitig, wo es hakt oder wo Potenzial liegen bleibt, und kommen aktiv mit konkreten Vorschlägen auf dich zu.

Steuerungsinstrument

Ob einfache Kostenrechnung, Liquiditätsplanung oder Margenanalyse: Wir nutzen dein Zahlenwerk als echtes Steuerungsinstrument – nicht als lästige Pflichtübung.

Profitabilität

Denn am Ende geht es nicht um Buchhaltung, sondern darum, profitabler zu werden und fundierte unternehmerische Entscheidungen treffen zu können.

Gestaltung & Taktik

Wir warten nicht auf Fragen. Wir nutzen steuergestaltende Maßnahmen aktiv, um deine Abgabenlast zu senken und Liquidität für dein Warenlager zu sichern.

Tiefenwissen statt Oberflächenwissen

Experten-Know-how für Dropshipping Agenten

Dein Schutzschild bei Betriebsprüfungen

Beim Dropshipping-Agenten kollidieren zwei Fragen, die Standard-Beratung selten sauber trennt: Erbringst du eine Vermittlungsleistung gegen Provision, oder trittst du selbst als Zwischenhändler in ein Reihengeschäft ein? Die Antwort entscheidet über den Ort deiner Leistung, den anzuwendenden Steuersatz und darüber, ob Reverse-Charge zur Anwendung kommt.

Erst wenn diese Rolle geklärt ist, lässt sich deine Umsatzsteuer korrekt abbilden. Bei physischen Warenbewegungen über Ländergrenzen sind zusätzlich die OSS-Regeln und die EU-weite Lieferschwelle von 10.000 Euro relevant. Ein pauschaler Ansatz führt hier regelmäßig zu falsch ausgewiesener Steuer, die du später korrigieren und nachzahlen musst.

Über eine saubere Verfahrensdokumentation halten wir fest, welche Leistung du in welcher Konstellation erbringst und wie sich das in deinen Belegen niederschlägt. Damit kannst du bei einer Prüfung nachvollziehbar begründen, warum eine Rechnung mit oder ohne österreichische Umsatzsteuer ausgestellt wurde.

Durch die Anbindung deiner Warenwirtschaft fließen Bestellungen, Lieferadressen und Provisionsabrechnungen automatisiert in deine Buchhaltung. So erkennst du früh, wenn ein Geschäft aus dem gewohnten Muster fällt, und musst nicht jeden Sonderfall einzeln nachbearbeiten.

Deine Warenwirtschaft im Griff behalten

Speziell für Dropshipping Agenten entscheidet eine saubere Abbildung der Warenbewegungen über Liquidität, steuerliche Korrektheit und belastbare Planung.

Zeitversetzte Prozesse – vom Wareneinkauf über den Import bis zum späteren Verkauf – lassen sich nicht über reine Bankbewegungen abbilden.

Wir prüfen und bewerten deinen Lagerbestand, erfassen Bewegungen zwischen Warenlagern und berücksichtigen die laufende Inventur in der Buchhaltung. So stellen wir sicher, dass Waren erst dann erfolgswirksam werden, wenn sie tatsächlich verkauft sind.

Wir stimmen deine Warenwirtschaftssysteme mit der Buchhaltung ab und sorgen für eine saubere Abgrenzung. Das ist rechtskonform, erfüllt deine steuerlichen Verpflichtungen und schafft eine verlässliche Grundlage für Liquiditäts- und Ergebnisplanung.

Von der Gründungsberatung bis zum Exit

Die wichtigsten steuerlichen Entscheidungen triffst du oft lange, bevor du merkst, wie entscheidend sie wirklich sind. Genau deshalb nehmen wir uns bereits im Erstgespräch bewusst Zeit, um dein Geschäftsmodell, deine Ziele und mögliche Zukunftsszenarien gemeinsam zu durchdenken.

Ob die Wahl der richtigen Rechtsform, die Einbringung deines Einzelunternehmens in eine GmbH, der Aufbau einer Holding-Struktur oder die Vorbereitung auf einen späteren Exit: Wir zeigen dir klar auf, welche Optionen du hast – und was sie konkret für dich bedeuten.

Du bekommst von uns keine pauschale Empfehlung, sondern eine fundierte Entscheidungsgrundlage, die Wachstum ermöglicht, Risiken reduziert und dir späteren Handlungsspielraum sichert.

Spezialisierung, die Wirkung zeigt

Weil Dropshipping Agenten mehr verlangt als Standardlösungen

Amazon FBA & FBM

Amazon erfordert mehr als steuerliches Know-how.

Durch plattformspezifische Vorgaben und mögliche Haftungsfragen sind Prozesse und Dokumentation besonders sensibel.

Wir arbeiten mit einem eingespielten Netzwerk, das neben dem Steuerrecht auch die administrativen Abläufe rund um Amazon kennt – für ganzheitliche Lösungen.

Pan-EU-Lagerung

Pan-EU-Lagerung bringt Komplexität – wir bringen Ordnung.

Wir sorgen dafür, dass Umsätze korrekt zugeordnet und in den richtigen Meldungen erklärt werden – grenzüberschreitend innerhalb der EU ebenso wie lokal vor Ort.

Mit unserer laufenden Betreuung und einem starken Partnernetzwerk für lokale Meldungen schaffst du die Grundlage, europaweit zu skalieren, ohne dich in steuerlicher Komplexität zu verlieren.

In 3 Schritten zur digitalen Zusammenarbeit

Kein Stress, kein Papierkram. Wir übernehmen die technische und steuerliche Umsetzung.

1

Verstehen & Struktur schaffen

Wir lernen dein Geschäftsmodell, deine Datenströme und deine Ziele kennen. Gemeinsam schaffen wir eine saubere steuerliche und organisatorische Basis – skalierbar und zukunftsfähig.

2

Prozesse verknüpfen & automatisieren

Wir verbinden Shop, Payment, Warenwirtschaft und Buchhaltung zu einem durchgängigen System. Weniger manuelle Arbeit, mehr Transparenz und verlässliche Zahlen.

3

Zahlen nutzen & aktiv steuern

Wir schauen nicht nur zurück, sondern nach vorne. Mit laufender Analyse, Planung und proaktiver Beratung helfen wir dir, bessere Entscheidungen zu treffen und profitabler zu wachsen.

Externer CFO – das übernehmen wir

Transparenz über deine Profit-Center

Wir analysieren deine Zahlen nach Marktplätzen, Ländern und Vertriebskanälen – damit du genau weißt, wo und wie du Geld verdienst.

Aktive Liquiditäts- & Cashflow-Steuerung

Wir planen Vorauszahlungen, USt-Zahlungen und Wareneinkäufe so, dass dein Wachstum nicht an Liquiditätsengpässen scheitert.

Fundierte Entscheidungsgrundlagen

Ob neue Marktplätze, Skalierung, Preisänderungen oder Ads-Budget: Wir liefern dir belastbare Zahlen für unternehmerische Entscheidungen.

Proaktive steuerliche Gestaltung

Wir erkennen frühzeitig steuerliche Optimierungspotenziale und setzen rechtssichere Gestaltungsmaßnahmen um – national und international.

Struktur & Klarheit in deinem Zahlenwerk

Wir sorgen dafür, dass deine Buchhaltung nicht nur korrekt, sondern steuerungsfähig und verständlich ist – als Basis für nachhaltigen Profit.

Kontakt für bestehende Unternehmen

Du bist auf der Suche nach steuerlicher Beratung, Buchhaltung und weiteren Services für dein bestehendes Unternehmen?

Kontaktiere uns gerne mit den Eckdaten zu deinem Unternehmen. Wir werden uns im nächsten Schritt in einem Erstgespräch mit dir austauschen und über eine Zusammenarbeit sprechen.

Kontakt für Neugründer

Du befindest dich gerade in der Gründung oder spielst mit dem Gedanken, Dich im Bereich E-Commerce selbstständig zu machen?

Für Gründerinnen und Gründer bieten wir Erstberatungen an, in denen wir Dich optimal auf den Start deines Unternehmens vorbereiten!

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Praxisbeispiel

Angenommen, du vermittelst pro Monat 500 Bestellungen an einen EU-Lieferanten und erhältst 8 Prozent Provision auf einen durchschnittlichen Warenwert von 40 Euro. Das ergibt rund 1.600 Euro Provision im Monat, auf die je nach Leistungsort und Empfänger unterschiedliche umsatzsteuerliche Regeln greifen. Behandelst du diese Provision fälschlich wie einen inländischen Warenverkauf, weist du 20 Prozent Umsatzsteuer aus, wo womöglich Reverse-Charge gilt, oder umgekehrt. Über ein Jahr summiert sich die falsch behandelte Steuer auf einen fünfstelligen Korrekturbedarf. Eine automatisierte Zuordnung nach Leistungsart verhindert das von Anfang an. Dieses Rechenbeispiel ist vereinfacht und ersetzt keine Einzelfallprüfung.

Über diese Seite: Fachlich verantwortet durch die Ultimum Steuerberatungs GmbH, Steuerberatungskanzlei in Schwaz/Tirol mit Spezialisierung auf E-Commerce. Rechenbeispiele sind vereinfachte Illustrationen nach österreichischer Rechtslage und ersetzen keine individuelle Beratung – für deinen konkreten Fall sprich mit uns.

Häufige Fragen zu steuerberater für dropshipping agenten

Das hängt davon ab, ob du im eigenen Namen und auf eigene Rechnung in die Lieferkette eintrittst oder nur die Verbindung zwischen Lieferant und Händler herstellst und dafür eine Provision beziehst. Diese Einordnung entscheidet über die gesamte umsatzsteuerliche Behandlung. Wir klären deine konkrete vertragliche und tatsächliche Stellung, bevor Rechnungen falsch ausgestellt werden.
OSS wird relevant, sobald du selbst innergemeinschaftliche Fernverkäufe an Privatkunden in anderen EU-Ländern bewirkst und die EU-weite Schwelle von 10.000 Euro überschritten wird. Reine Vermittlungsprovisionen fallen in der Regel unter andere Regeln. Wir prüfen anhand deiner tatsächlichen Warenströme, welcher Weg für dich gilt.
Bei Vermittlungsleistungen an einen Unternehmer im Ausland kommt es auf den Empfängerort an, und häufig verlagert sich die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger. Ob dein Fall so liegt, hängt vom Sitz des Auftraggebers und der Art der Leistung ab. Wir bilden diese Fälle in deiner laufenden Buchhaltung automatisiert korrekt ab.
Wenn du reiner Vermittler bleibst und die Ware nie in deine Verfügungsmacht gelangt, findet keine Bestandsführung der Handelsware bei dir statt, und du erfasst nur deine Provisionserlöse. Trittst du dagegen selbst in das Reihengeschäft ein, ändert sich das. Die richtige Abgrenzung ist genau der Punkt, an dem wir ansetzen.