Als E-Commerce-Unternehmer stehen Sie vor Herausforderungen, die klassische Steuerberater oft nicht verstehen. Schnittstellen, OSS-Verfahren und digitale Belege sind für uns kein Neuland, sondern Tagesgeschäft.
Problem: Veraltete Prozesse und Papierkram bremsen Ihr Wachstum.
Lösung: Wir automatisieren Ihre Prozesse zwischen Shop, Payment-Provider und Finanzamt zu 100%.
Du suchst nach steuerlicher Beratung, Buchhaltung und weiteren Services für dein bestehendes Unternehmen?
Kontaktiere uns gerne mit den Eckdaten zu deinem Unternehmen. Wir werden uns im nächsten Schritt in einem Erstgespräch mit dir austauschen und über eine Zusammenarbeit sprechen.
Du befindest dich gerade in der Gründung oder spielst mit dem Gedanken, Dich im Bereich E-Commerce selbstständig zu machen?
Für Gründerinnen und Gründer bieten wir Erstberatungen an, in denen wir Dich optimal auf den Start deines Unternehmens vorbereiten!
Lassen Sie uns Ihre Buchhaltung digitalisieren.
Märkte verändern sich schnell, Entscheidungen müssen sofort getroffen werden. Wir verstehen die Unterschiede und reagieren auf Veränderung so, dass du jederzeit handlungsfähig bleibst.
Ob Amazon FBA oder FBM – wir kennen die Unterschiede und die daraus resultierenden Registrierungspflichten genau. Egal ob Lagerung bei Amazon oder Eigenversand.
Lagerung durch Amazon, grenzüberschreitende Warenbewegungen oder Direktversand an Endkunden: Je nach Modell ergeben sich völlig unterschiedliche umsatzsteuerliche Anforderungen.
Wir kümmern uns nicht nur um deine steuerlichen Angelegenheiten in Österreich, sondern beschäftigen eigene Mitarbeiter, die sich ausschließlich auf die umsatzsteuerliche Betreuung in Deutschland spezialisiert haben.
"Lass dich davon nicht ausbremsen oder deiner Vision einen Strich durch die Rechnung machen."
Nahtlose Integration in Dein Ökosystem
Wir verbinden Shops, Banken & Tools direkt mit DATEV / BMD. 100% Digital.
Automatischer Import aller Verkaufsdaten & Rechnungen.
Bestellungen als Buchungsvorschlag
Abgleich der Settlements & Gebühren.
Zuordnung Auszahlungsberichte
Live-Matching von Zahlungen zu Belegen.
Kein manuelles OP-Suchen
Rechnungs-Download aus 10.000+ Portalen.
Ads, Telekom, Server automatisch
Warenwirtschaft & Lagerbewertung.
Korrekte Bestandswerte für Bilanz
Umsatzsteuer-Compliance EU-weit.
Automatische Verbuchung EU-Lieferungen
Ergebnis: Tägliche Buchführung statt Schuhkarton.
Wir sind deine externe Finanzabteilung – und denken unternehmerisch mit.
Unser Job ist nicht, dir im Nachhinein zu sagen, wann die nächste UVA fällig ist und was du ans Finanzamt abdrücken musst. Wir schauen nach vorne.
Wir analysieren deine Zahlen laufend, erkennen frühzeitig, wo es hakt oder wo Potenzial liegen bleibt, und kommen aktiv mit konkreten Vorschlägen auf dich zu.
Ob einfache Kostenrechnung, Liquiditätsplanung oder Margenanalyse: Wir nutzen dein Zahlenwerk als echtes Steuerungsinstrument – nicht als lästige Pflichtübung.
Denn am Ende geht es nicht um Buchhaltung, sondern darum, profitabler zu werden und fundierte unternehmerische Entscheidungen treffen zu können.
Wir warten nicht auf Fragen. Wir nutzen steuergestaltende Maßnahmen aktiv, um deine Abgabenlast zu senken und Liquidität für dein Warenlager zu sichern.
Experten-Know-how für Digitale Produkte Verkauf
Digitale Produkte gelten umsatzsteuerlich als elektronisch erbrachte sonstige Leistungen. Für sie gilt eine wichtige Sonderregel: Bei Verkäufen an private Endkunden in der EU liegt der Leistungsort dort, wo der Kunde ansässig ist. Das heißt, ein Download an einen Kunden in Frankreich unterliegt französischer, einer nach Italien italienischer Umsatzsteuer – und zwar unabhängig davon, dass du in Österreich sitzt. Nur bei rein inländischen Verkäufen an Private und bei B2B-Leistungen greifen andere Regeln.
Ein Standard-Steuerberater ohne E-Commerce-Fokus wendet auf alle Downloads reflexartig den österreichischen Normalsatz von 20 Prozent an. Bei EU-weiten B2C-Verkäufen ist das schlicht falsch und führt entweder zu zu viel oder zu wenig abgeführter Steuer im jeweiligen Land. Zusätzlich musst du bei jedem Verkauf belegen können, in welchem Land dein Kunde ansässig ist, weil davon der Steuersatz abhängt – ein Nachweis, der ohne strukturierte Datenerfassung im Nachhinein kaum zu führen ist.
Wir richten einen Prozess ein, der pro Verkauf das Kundenland aus den vorhandenen Daten wie Rechnungsadresse und Zahlungsinformationen ableitet und den korrekten ausländischen Steuersatz zuordnet. Diese länderbezogene Erfassung dokumentieren wir nachvollziehbar, sodass deine Umsatzsteuerbehandlung bei jeder Prüfung begründet und belegt ist. Damit erfüllst du auch die Anforderung, die Ansässigkeit des Kunden nachweisen zu können.
Die so aufbereiteten Umsätze melden wir gebündelt über den One-Stop-Shop, sodass du dich nicht in jedem einzelnen EU-Land registrieren musst. Aus einer für Einzelunternehmer und kleine GmbHs kaum handhabbaren Länder-Matrix wird ein automatisierter, quartalsweiser Meldeprozess.
Speziell für Digitale Produkte Verkauf entscheidet eine saubere Abbildung der Warenbewegungen über Liquidität, steuerliche Korrektheit und belastbare Planung.
Zeitversetzte Prozesse – vom Wareneinkauf über den Import bis zum späteren Verkauf – lassen sich nicht über reine Bankbewegungen abbilden.
Wir prüfen und bewerten deinen Lagerbestand, erfassen Bewegungen zwischen Warenlagern und berücksichtigen die laufende Inventur in der Buchhaltung. So stellen wir sicher, dass Waren erst dann erfolgswirksam werden, wenn sie tatsächlich verkauft sind.
Wir stimmen deine Warenwirtschaftssysteme mit der Buchhaltung ab und sorgen für eine saubere Abgrenzung. Das ist rechtskonform, erfüllt deine steuerlichen Verpflichtungen und schafft eine verlässliche Grundlage für Liquiditäts- und Ergebnisplanung.
Die wichtigsten steuerlichen Entscheidungen triffst du oft lange, bevor du merkst, wie entscheidend sie wirklich sind. Genau deshalb nehmen wir uns bereits im Erstgespräch bewusst Zeit, um dein Geschäftsmodell, deine Ziele und mögliche Zukunftsszenarien gemeinsam zu durchdenken.
Ob die Wahl der richtigen Rechtsform, die Einbringung deines Einzelunternehmens in eine GmbH, der Aufbau einer Holding-Struktur oder die Vorbereitung auf einen späteren Exit: Wir zeigen dir klar auf, welche Optionen du hast – und was sie konkret für dich bedeuten.
Du bekommst von uns keine pauschale Empfehlung, sondern eine fundierte Entscheidungsgrundlage, die Wachstum ermöglicht, Risiken reduziert und dir späteren Handlungsspielraum sichert.
Weil Digitale Produkte Verkauf mehr verlangt als Standardlösungen
Amazon erfordert mehr als steuerliches Know-how.
Durch plattformspezifische Vorgaben und mögliche Haftungsfragen sind Prozesse und Dokumentation besonders sensibel.
Wir arbeiten mit einem eingespielten Netzwerk, das neben dem Steuerrecht auch die administrativen Abläufe rund um Amazon kennt – für ganzheitliche Lösungen.
Pan-EU-Lagerung bringt Komplexität – wir bringen Ordnung.
Wir sorgen dafür, dass Umsätze korrekt zugeordnet und in den richtigen Meldungen erklärt werden – grenzüberschreitend innerhalb der EU ebenso wie lokal vor Ort.
Mit unserer laufenden Betreuung und einem starken Partnernetzwerk für lokale Meldungen schaffst du die Grundlage, europaweit zu skalieren, ohne dich in steuerlicher Komplexität zu verlieren.
E-Commerce lebt von Tempo und schnellen Entscheidungen.
Mit digitalem Onboarding und digitalen Beratungsterminen arbeiten wir unkompliziert, direkt und auf Augenhöhe.
Kurze Wege, schnelle Rückmeldungen und ein reibungsloser digitaler Ablauf sorgen dafür, dass Zusammenarbeit nicht bremst, sondern Spaß macht und voranbringt.
Kein Stress, kein Papierkram. Wir übernehmen die technische und steuerliche Umsetzung.
Wir lernen dein Geschäftsmodell, deine Datenströme und deine Ziele kennen. Gemeinsam schaffen wir eine saubere steuerliche und organisatorische Basis – skalierbar und zukunftsfähig.
Wir verbinden Shop, Payment, Warenwirtschaft und Buchhaltung zu einem durchgängigen System. Weniger manuelle Arbeit, mehr Transparenz und verlässliche Zahlen.
Wir schauen nicht nur zurück, sondern nach vorne. Mit laufender Analyse, Planung und proaktiver Beratung helfen wir dir, bessere Entscheidungen zu treffen und profitabler zu wachsen.
Wir analysieren deine Zahlen nach Marktplätzen, Ländern und Vertriebskanälen – damit du genau weißt, wo und wie du Geld verdienst.
Wir planen Vorauszahlungen, USt-Zahlungen und Wareneinkäufe so, dass dein Wachstum nicht an Liquiditätsengpässen scheitert.
Ob neue Marktplätze, Skalierung, Preisänderungen oder Ads-Budget: Wir liefern dir belastbare Zahlen für unternehmerische Entscheidungen.
Wir erkennen frühzeitig steuerliche Optimierungspotenziale und setzen rechtssichere Gestaltungsmaßnahmen um – national und international.
Wir sorgen dafür, dass deine Buchhaltung nicht nur korrekt, sondern steuerungsfähig und verständlich ist – als Basis für nachhaltigen Profit.
Du bist auf der Suche nach steuerlicher Beratung, Buchhaltung und weiteren Services für dein bestehendes Unternehmen?
Kontaktiere uns gerne mit den Eckdaten zu deinem Unternehmen. Wir werden uns im nächsten Schritt in einem Erstgespräch mit dir austauschen und über eine Zusammenarbeit sprechen.
Du befindest dich gerade in der Gründung oder spielst mit dem Gedanken, Dich im Bereich E-Commerce selbstständig zu machen?
Für Gründerinnen und Gründer bieten wir Erstberatungen an, in denen wir Dich optimal auf den Start deines Unternehmens vorbereiten!
Angenommen, du verkaufst ein digitales Design-Set als Download für 30 Euro und setzt in einem Quartal 200 Stück in verschiedenen EU-Ländern ab. 60 gehen an Kunden in Deutschland mit 19 Prozent USt, 40 nach Frankreich mit 20 Prozent, der Rest verteilt sich weiter. Würdest du pauschal 20 Prozent österreichische USt ansetzen, wären die deutschen Umsätze mit einem Prozentpunkt zu hoch belastet und die Steuer zudem im falschen Land gemeldet. Bei korrekter Zuordnung wird für jeden Verkauf der Satz des Kundenlandes angewandt und die gesamte Summe über den OSS in einer Quartalsmeldung abgeführt. Bei 6.000 Euro Bruttoumsatz macht die Länderzuordnung schnell mehrere hundert Euro Unterschied aus. Das Beispiel ist bewusst vereinfacht und dient nur der Veranschaulichung.