Automatisierte Steuerberatung

In-App-Käufe: steuerliche Behandlung in Österreich

Als E-Commerce-Unternehmer stehen Sie vor Herausforderungen, die klassische Steuerberater oft nicht verstehen. Schnittstellen, OSS-Verfahren und digitale Belege sind für uns kein Neuland, sondern Tagesgeschäft.

Problem: Veraltete Prozesse und Papierkram bremsen Ihr Wachstum.
Lösung: Wir automatisieren Ihre Prozesse zwischen Shop, Payment-Provider und Finanzamt zu 100%.

Kontakt für bestehende Unternehmen

Du suchst nach steuerlicher Beratung, Buchhaltung und weiteren Services für dein bestehendes Unternehmen?

Kontaktiere uns gerne mit den Eckdaten zu deinem Unternehmen. Wir werden uns im nächsten Schritt in einem Erstgespräch mit dir austauschen und über eine Zusammenarbeit sprechen.

Kontakt für Neugründer

Du befindest dich gerade in der Gründung oder spielst mit dem Gedanken, Dich im Bereich E-Commerce selbstständig zu machen?

Für Gründerinnen und Gründer bieten wir Erstberatungen an, in denen wir Dich optimal auf den Start deines Unternehmens vorbereiten!

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In 15 Minuten zur steuerlichen Klarheit

Lassen Sie uns Ihre Buchhaltung digitalisieren.

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Unverbindlich & Kostenlos.

FBM ist nicht FBA – und Zeit ist für In-app Käufe Steuerliche Behandlung entscheidend

Märkte verändern sich schnell, Entscheidungen müssen sofort getroffen werden. Wir verstehen die Unterschiede und reagieren auf Veränderung so, dass du jederzeit handlungsfähig bleibst.

Der „Klassische“ Ansatz

  • Fokus auf Belege und Vergangenes
  • Buchhaltung als Pflichtaufgabe
  • Manuelle Prozesse, viel Abstimmung per E-Mail
  • Pauschale Buchungen ohne Detailtiefe
  • Zahlen kommen spät – strategische Entscheidungen basieren auf Bauchgefühl
GAME CHANGER

Unser Nischen Ansatz

  • Fokus auf Datenströme und Zusammenhänge
  • Buchhaltung als Steuerungsinstrument
  • Automatisierte Schnittstellen statt manueller Arbeit
  • Auswertung nach Marktplätzen, Ländern und Kanälen
  • Aktuelle Zahlen als Grundlage für fundierte Entscheidungen
In-App-Käufe Steuer AT | Ultimum

E-Commerce Spezialisierung

Amazon FBA & FBM
@Logistik_Expertise

Ob Amazon FBA oder FBM – wir kennen die Unterschiede und die daraus resultierenden Registrierungspflichten genau. Egal ob Lagerung bei Amazon oder Eigenversand.

Grenzenloser Handel
@EU_Compliance

Lagerung durch Amazon, grenzüberschreitende Warenbewegungen oder Direktversand an Endkunden: Je nach Modell ergeben sich völlig unterschiedliche umsatzsteuerliche Anforderungen.

Spezialisiertes Team
@Dein_Schutzschild

Wir kümmern uns nicht nur um deine steuerlichen Angelegenheiten in Österreich, sondern beschäftigen eigene Mitarbeiter, die sich ausschließlich auf die umsatzsteuerliche Betreuung in Deutschland spezialisiert haben.

"Lass dich davon nicht ausbremsen oder deiner Vision einen Strich durch die Rechnung machen."

Nahtlose Integration in Dein Ökosystem

In-app Käufe Steuerliche Behandlung Workflow

Dein Business.
Voll integriert.

Wir verbinden Shops, Banken & Tools direkt mit DATEV / BMD. 100% Digital.

DATEV / BMD Kanzlei Hub
Shopify / Shops
Verbunden

Integration

Automatischer Import aller Verkaufsdaten & Rechnungen.

Bestellungen als Buchungsvorschlag

Amazon Seller
Settlements Sync

Integration

Abgleich der Settlements & Gebühren.

Zuordnung Auszahlungsberichte

PayPal / Bank
Live Matching

Integration

Live-Matching von Zahlungen zu Belegen.

Kein manuelles OP-Suchen

GetMyInvoices
Beleg Download

Integration

Rechnungs-Download aus 10.000+ Portalen.

Ads, Telekom, Server automatisch

JTL / Plenty
Warenwirtschaft

Integration

Warenwirtschaft & Lagerbewertung.

Korrekte Bestandswerte für Bilanz

PAN-EU / EU-VAT Compliance
EU Compliance

Integration

Umsatzsteuer-Compliance EU-weit.

Automatische Verbuchung EU-Lieferungen

Ergebnis: Tägliche Buchführung statt Schuhkarton.

Mehr als nur Buchhaltung

Wir sind deine externe Finanzabteilung – und denken unternehmerisch mit.

Unser Job ist nicht, dir im Nachhinein zu sagen, wann die nächste UVA fällig ist und was du ans Finanzamt abdrücken musst. Wir schauen nach vorne.

Proaktive Analyse

Wir analysieren deine Zahlen laufend, erkennen frühzeitig, wo es hakt oder wo Potenzial liegen bleibt, und kommen aktiv mit konkreten Vorschlägen auf dich zu.

Steuerungsinstrument

Ob einfache Kostenrechnung, Liquiditätsplanung oder Margenanalyse: Wir nutzen dein Zahlenwerk als echtes Steuerungsinstrument – nicht als lästige Pflichtübung.

Profitabilität

Denn am Ende geht es nicht um Buchhaltung, sondern darum, profitabler zu werden und fundierte unternehmerische Entscheidungen treffen zu können.

Gestaltung & Taktik

Wir warten nicht auf Fragen. Wir nutzen steuergestaltende Maßnahmen aktiv, um deine Abgabenlast zu senken und Liquidität für dein Warenlager zu sichern.

Tiefenwissen statt Oberflächenwissen

Experten-Know-how für In-app Käufe Steuerliche Behandlung

Dein Schutzschild bei Betriebsprüfungen

In-App-Käufe – ob virtuelle Güter, Freischaltungen oder Abo-Upgrades – gelten umsatzsteuerlich in aller Regel als elektronisch erbrachte Dienstleistungen. Entscheidend ist zunächst die Frage, wer gegenüber dem Endnutzer als Leistender auftritt. Bei Käufen über die großen App-Stores übernimmt die Plattform häufig als Kommissionär die Umsatzsteuer gegenüber dem Kunden – dein steuerbarer Vorgang bezieht sich dann auf das Verhältnis zur Plattform, nicht direkt auf den Endnutzer.

Diese Unterscheidung ist der häufigste Fehler: Wer den vollen Bruttobetrag jedes In-App-Kaufs als eigenen Endkundenumsatz verbucht, weist Erlöse und Umsatzsteuer falsch aus. Die vom Store einbehaltene Provision muss gesondert erfasst werden; bei ausländischen Plattformen kann für diese Leistung an dich das Reverse-Charge-Prinzip greifen.

Verkaufst du In-App-Inhalte über eigene Kanäle ohne Zwischenschaltung eines Stores, gelten die klassischen Regeln für elektronische Dienstleistungen: Der Leistungsort liegt bei Privatkunden im Kundenland, und ab Überschreiten der EU-Schwelle von 10.000 Euro ist das OSS-Verfahren einschlägig. Eine saubere Verfahrensdokumentation hält fest, über welchen Weg welcher In-App-Umsatz läuft.

Durch die Anbindung deiner Store- und Zahlungsdaten an unsere Cloud werden In-App-Käufe, Rückerstattungen und Provisionen automatisch getrennt und der korrekten Umsatzart zugeordnet. So ist jederzeit erkennbar, welcher Anteil deiner Einnahmen bereits von der Plattform versteuert wurde.

Deine Warenwirtschaft im Griff behalten

Speziell für In-app Käufe Steuerliche Behandlung entscheidet eine saubere Abbildung der Warenbewegungen über Liquidität, steuerliche Korrektheit und belastbare Planung.

Zeitversetzte Prozesse – vom Wareneinkauf über den Import bis zum späteren Verkauf – lassen sich nicht über reine Bankbewegungen abbilden.

Wir prüfen und bewerten deinen Lagerbestand, erfassen Bewegungen zwischen Warenlagern und berücksichtigen die laufende Inventur in der Buchhaltung. So stellen wir sicher, dass Waren erst dann erfolgswirksam werden, wenn sie tatsächlich verkauft sind.

Wir stimmen deine Warenwirtschaftssysteme mit der Buchhaltung ab und sorgen für eine saubere Abgrenzung. Das ist rechtskonform, erfüllt deine steuerlichen Verpflichtungen und schafft eine verlässliche Grundlage für Liquiditäts- und Ergebnisplanung.

Von der Gründungsberatung bis zum Exit

Die wichtigsten steuerlichen Entscheidungen triffst du oft lange, bevor du merkst, wie entscheidend sie wirklich sind. Genau deshalb nehmen wir uns bereits im Erstgespräch bewusst Zeit, um dein Geschäftsmodell, deine Ziele und mögliche Zukunftsszenarien gemeinsam zu durchdenken.

Ob die Wahl der richtigen Rechtsform, die Einbringung deines Einzelunternehmens in eine GmbH, der Aufbau einer Holding-Struktur oder die Vorbereitung auf einen späteren Exit: Wir zeigen dir klar auf, welche Optionen du hast – und was sie konkret für dich bedeuten.

Du bekommst von uns keine pauschale Empfehlung, sondern eine fundierte Entscheidungsgrundlage, die Wachstum ermöglicht, Risiken reduziert und dir späteren Handlungsspielraum sichert.

Spezialisierung, die Wirkung zeigt

Weil In-app Käufe Steuerliche Behandlung mehr verlangt als Standardlösungen

Amazon FBA & FBM

Amazon erfordert mehr als steuerliches Know-how.

Durch plattformspezifische Vorgaben und mögliche Haftungsfragen sind Prozesse und Dokumentation besonders sensibel.

Wir arbeiten mit einem eingespielten Netzwerk, das neben dem Steuerrecht auch die administrativen Abläufe rund um Amazon kennt – für ganzheitliche Lösungen.

Pan-EU-Lagerung

Pan-EU-Lagerung bringt Komplexität – wir bringen Ordnung.

Wir sorgen dafür, dass Umsätze korrekt zugeordnet und in den richtigen Meldungen erklärt werden – grenzüberschreitend innerhalb der EU ebenso wie lokal vor Ort.

Mit unserer laufenden Betreuung und einem starken Partnernetzwerk für lokale Meldungen schaffst du die Grundlage, europaweit zu skalieren, ohne dich in steuerlicher Komplexität zu verlieren.

In 3 Schritten zur digitalen Zusammenarbeit

Kein Stress, kein Papierkram. Wir übernehmen die technische und steuerliche Umsetzung.

1

Verstehen & Struktur schaffen

Wir lernen dein Geschäftsmodell, deine Datenströme und deine Ziele kennen. Gemeinsam schaffen wir eine saubere steuerliche und organisatorische Basis – skalierbar und zukunftsfähig.

2

Prozesse verknüpfen & automatisieren

Wir verbinden Shop, Payment, Warenwirtschaft und Buchhaltung zu einem durchgängigen System. Weniger manuelle Arbeit, mehr Transparenz und verlässliche Zahlen.

3

Zahlen nutzen & aktiv steuern

Wir schauen nicht nur zurück, sondern nach vorne. Mit laufender Analyse, Planung und proaktiver Beratung helfen wir dir, bessere Entscheidungen zu treffen und profitabler zu wachsen.

Externer CFO – das übernehmen wir

Transparenz über deine Profit-Center

Wir analysieren deine Zahlen nach Marktplätzen, Ländern und Vertriebskanälen – damit du genau weißt, wo und wie du Geld verdienst.

Aktive Liquiditäts- & Cashflow-Steuerung

Wir planen Vorauszahlungen, USt-Zahlungen und Wareneinkäufe so, dass dein Wachstum nicht an Liquiditätsengpässen scheitert.

Fundierte Entscheidungsgrundlagen

Ob neue Marktplätze, Skalierung, Preisänderungen oder Ads-Budget: Wir liefern dir belastbare Zahlen für unternehmerische Entscheidungen.

Proaktive steuerliche Gestaltung

Wir erkennen frühzeitig steuerliche Optimierungspotenziale und setzen rechtssichere Gestaltungsmaßnahmen um – national und international.

Struktur & Klarheit in deinem Zahlenwerk

Wir sorgen dafür, dass deine Buchhaltung nicht nur korrekt, sondern steuerungsfähig und verständlich ist – als Basis für nachhaltigen Profit.

Kontakt für bestehende Unternehmen

Du bist auf der Suche nach steuerlicher Beratung, Buchhaltung und weiteren Services für dein bestehendes Unternehmen?

Kontaktiere uns gerne mit den Eckdaten zu deinem Unternehmen. Wir werden uns im nächsten Schritt in einem Erstgespräch mit dir austauschen und über eine Zusammenarbeit sprechen.

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Du befindest dich gerade in der Gründung oder spielst mit dem Gedanken, Dich im Bereich E-Commerce selbstständig zu machen?

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Praxisbeispiel

Angenommen, Nutzer kaufen in deiner App Coin-Pakete für insgesamt 50.000 Euro brutto über einen App-Store, der 30 % Provision einbehält und die USt gegenüber den Endkunden abwickelt. Ausgezahlt werden dir 35.000 Euro. Steuerlich darfst du die 50.000 Euro nicht ungeprüft als eigenen Endkundenumsatz mit österreichischer USt verbuchen – die Plattform tritt als Kommissionär auf, und die 15.000 Euro Provision sind gesondert zu behandeln. Verkaufst du dieselben Inhalte zusätzlich über eine eigene Web-Plattform an EU-Privatkunden, greift nach Überschreiten der 10.000-Euro-Schwelle das OSS-Verfahren mit dem jeweiligen Ländersatz. Dieses Rechenbeispiel ist bewusst vereinfacht und ersetzt keine individuelle Beratung.

Über diese Seite: Fachlich verantwortet durch die Ultimum Steuerberatungs GmbH, Steuerberatungskanzlei in Schwaz/Tirol mit Spezialisierung auf E-Commerce. Rechenbeispiele sind vereinfachte Illustrationen nach österreichischer Rechtslage und ersetzen keine individuelle Beratung – für deinen konkreten Fall sprich mit uns.

Häufige Fragen zu in-app käufe steuerliche behandlung

Bei Käufen über die großen App-Stores tritt die Plattform häufig als Kommissionär auf und rechnet die USt gegenüber dem Endkunden ab. Dein umsatzsteuerlicher Vorgang bezieht sich dann auf das Verhältnis zur Plattform. Weil die Store-Modelle unterschiedlich sind, sollte das für jeden Vertriebsweg konkret geprüft werden.
Nicht automatisch. Wenn die Plattform als Kommissionär auftritt und einen Provisionsanteil einbehält, führt das ungeprüfte Verbuchen des Bruttobetrags als eigener Endkundenumsatz zu falschen Erlösen und falscher USt. Die Provision muss gesondert erfasst werden – wir dokumentieren, wie deine Store-Reports korrekt aufgelöst werden.
In aller Regel ja: virtuelle Güter, Freischaltungen und digitale Upgrades gelten als elektronisch erbrachte Leistungen. Das ist für die Leistungsortbestimmung wichtig – bei Privatkunden im EU-Ausland zählt das Kundenland, sobald du außerhalb der Store-Systematik direkt verkaufst und die EU-Schwelle überschritten ist.
Für elektronische Leistungen an Kunden in Drittländern gelten eigene Regeln zur Leistungsortbestimmung, und das EU-OSS-Verfahren greift dort nicht. Läuft der Verkauf über einen Store als Kommissionär, wird die Endkundenabwicklung ohnehin von der Plattform übernommen. Welche Konstellation bei dir vorliegt, klären wir individuell.