Als E-Commerce-Unternehmer stehen Sie vor Herausforderungen, die klassische Steuerberater oft nicht verstehen. Schnittstellen, OSS-Verfahren und digitale Belege sind für uns kein Neuland, sondern Tagesgeschäft.
Problem: Veraltete Prozesse und Papierkram bremsen Ihr Wachstum.
Lösung: Wir automatisieren Ihre Prozesse zwischen Shop, Payment-Provider und Finanzamt zu 100%.
Du suchst nach steuerlicher Beratung, Buchhaltung und weiteren Services für dein bestehendes Unternehmen?
Kontaktiere uns gerne mit den Eckdaten zu deinem Unternehmen. Wir werden uns im nächsten Schritt in einem Erstgespräch mit dir austauschen und über eine Zusammenarbeit sprechen.
Du befindest dich gerade in der Gründung oder spielst mit dem Gedanken, Dich im Bereich E-Commerce selbstständig zu machen?
Für Gründerinnen und Gründer bieten wir Erstberatungen an, in denen wir Dich optimal auf den Start deines Unternehmens vorbereiten!
Lassen Sie uns Ihre Buchhaltung digitalisieren.
Märkte verändern sich schnell, Entscheidungen müssen sofort getroffen werden. Wir verstehen die Unterschiede und reagieren auf Veränderung so, dass du jederzeit handlungsfähig bleibst.
Ob Amazon FBA oder FBM – wir kennen die Unterschiede und die daraus resultierenden Registrierungspflichten genau. Egal ob Lagerung bei Amazon oder Eigenversand.
Lagerung durch Amazon, grenzüberschreitende Warenbewegungen oder Direktversand an Endkunden: Je nach Modell ergeben sich völlig unterschiedliche umsatzsteuerliche Anforderungen.
Wir kümmern uns nicht nur um deine steuerlichen Angelegenheiten in Österreich, sondern beschäftigen eigene Mitarbeiter, die sich ausschließlich auf die umsatzsteuerliche Betreuung in Deutschland spezialisiert haben.
"Lass dich davon nicht ausbremsen oder deiner Vision einen Strich durch die Rechnung machen."
Nahtlose Integration in Dein Ökosystem
Wir verbinden Shops, Banken & Tools direkt mit DATEV / BMD. 100% Digital.
Automatischer Import aller Verkaufsdaten & Rechnungen.
Bestellungen als Buchungsvorschlag
Abgleich der Settlements & Gebühren.
Zuordnung Auszahlungsberichte
Live-Matching von Zahlungen zu Belegen.
Kein manuelles OP-Suchen
Rechnungs-Download aus 10.000+ Portalen.
Ads, Telekom, Server automatisch
Warenwirtschaft & Lagerbewertung.
Korrekte Bestandswerte für Bilanz
Umsatzsteuer-Compliance EU-weit.
Automatische Verbuchung EU-Lieferungen
Ergebnis: Tägliche Buchführung statt Schuhkarton.
Wir sind deine externe Finanzabteilung – und denken unternehmerisch mit.
Unser Job ist nicht, dir im Nachhinein zu sagen, wann die nächste UVA fällig ist und was du ans Finanzamt abdrücken musst. Wir schauen nach vorne.
Wir analysieren deine Zahlen laufend, erkennen frühzeitig, wo es hakt oder wo Potenzial liegen bleibt, und kommen aktiv mit konkreten Vorschlägen auf dich zu.
Ob einfache Kostenrechnung, Liquiditätsplanung oder Margenanalyse: Wir nutzen dein Zahlenwerk als echtes Steuerungsinstrument – nicht als lästige Pflichtübung.
Denn am Ende geht es nicht um Buchhaltung, sondern darum, profitabler zu werden und fundierte unternehmerische Entscheidungen treffen zu können.
Wir warten nicht auf Fragen. Wir nutzen steuergestaltende Maßnahmen aktiv, um deine Abgabenlast zu senken und Liquidität für dein Warenlager zu sichern.
Experten-Know-how für Dropshipping Reihengeschäft Umsatzsteuer
Ein Reihengeschäft liegt vor, wenn mehrere Unternehmer über dieselbe Ware Umsatzgeschäfte abschließen und die Ware direkt vom ersten zum letzten Abnehmer gelangt. Genau das passiert im Dropshipping ständig: Du kaufst beim Lieferanten, verkaufst an den Endkunden, aber die Ware geht direkt vom Lieferanten zum Kunden. Der entscheidende Punkt ist die Frage, welcher der beiden Umsätze in der Kette die sogenannte bewegte Lieferung ist – denn nur diese kann steuerfrei oder als innergemeinschaftliche Lieferung behandelt werden, alle anderen sind ruhende Lieferungen.
Ein Standard-Steuerberater ohne E-Commerce-Fokus bucht deine Eingangsrechnung und deine Ausgangsrechnung oft isoliert und übersieht, dass beide Teil einer einzigen Warenbewegung sind. Die Folge sind falsch ausgewiesene Umsatzsteuer, verpasste Reverse-Charge-Fälle oder eine nicht abgeführte Einfuhrumsatzsteuer bei Drittlandsware. Bei Ware aus China etwa entsteht beim Grenzübertritt in die EU Einfuhrumsatzsteuer, deren Behandlung davon abhängt, wer als Einführer auftritt und wo die Zollanmeldung erfolgt.
Wir dokumentieren deine typischen Lieferwege als klar definierte Fallgruppen: Drittland zu EU-Kunde, EU-Lieferant zu EU-Kunde, Inland zu Inland. Für jede Gruppe halten wir fest, welche Lieferung bewegt ist, welcher Ort maßgeblich ist und welche Meldung folgt. Diese saubere Verfahrensdokumentation ist bei einer Betriebsprüfung Gold wert, weil sie deine steuerliche Beurteilung nachvollziehbar und begründet macht.
Kombiniert mit einer strukturierten Warenwirtschaft, die Lieferant, Warenweg und Kundenland pro Bestellung erfasst, wird aus einem undurchsichtigen Reihengeschäft ein reproduzierbarer Prozess. Du weißt bei jeder Bestellung, welcher Steuersatz greift, statt am Jahresende zu raten.
Speziell für Dropshipping Reihengeschäft Umsatzsteuer entscheidet eine saubere Abbildung der Warenbewegungen über Liquidität, steuerliche Korrektheit und belastbare Planung.
Zeitversetzte Prozesse – vom Wareneinkauf über den Import bis zum späteren Verkauf – lassen sich nicht über reine Bankbewegungen abbilden.
Wir prüfen und bewerten deinen Lagerbestand, erfassen Bewegungen zwischen Warenlagern und berücksichtigen die laufende Inventur in der Buchhaltung. So stellen wir sicher, dass Waren erst dann erfolgswirksam werden, wenn sie tatsächlich verkauft sind.
Wir stimmen deine Warenwirtschaftssysteme mit der Buchhaltung ab und sorgen für eine saubere Abgrenzung. Das ist rechtskonform, erfüllt deine steuerlichen Verpflichtungen und schafft eine verlässliche Grundlage für Liquiditäts- und Ergebnisplanung.
Die wichtigsten steuerlichen Entscheidungen triffst du oft lange, bevor du merkst, wie entscheidend sie wirklich sind. Genau deshalb nehmen wir uns bereits im Erstgespräch bewusst Zeit, um dein Geschäftsmodell, deine Ziele und mögliche Zukunftsszenarien gemeinsam zu durchdenken.
Ob die Wahl der richtigen Rechtsform, die Einbringung deines Einzelunternehmens in eine GmbH, der Aufbau einer Holding-Struktur oder die Vorbereitung auf einen späteren Exit: Wir zeigen dir klar auf, welche Optionen du hast – und was sie konkret für dich bedeuten.
Du bekommst von uns keine pauschale Empfehlung, sondern eine fundierte Entscheidungsgrundlage, die Wachstum ermöglicht, Risiken reduziert und dir späteren Handlungsspielraum sichert.
Weil Dropshipping Reihengeschäft Umsatzsteuer mehr verlangt als Standardlösungen
Amazon erfordert mehr als steuerliches Know-how.
Durch plattformspezifische Vorgaben und mögliche Haftungsfragen sind Prozesse und Dokumentation besonders sensibel.
Wir arbeiten mit einem eingespielten Netzwerk, das neben dem Steuerrecht auch die administrativen Abläufe rund um Amazon kennt – für ganzheitliche Lösungen.
Pan-EU-Lagerung bringt Komplexität – wir bringen Ordnung.
Wir sorgen dafür, dass Umsätze korrekt zugeordnet und in den richtigen Meldungen erklärt werden – grenzüberschreitend innerhalb der EU ebenso wie lokal vor Ort.
Mit unserer laufenden Betreuung und einem starken Partnernetzwerk für lokale Meldungen schaffst du die Grundlage, europaweit zu skalieren, ohne dich in steuerlicher Komplexität zu verlieren.
E-Commerce lebt von Tempo und schnellen Entscheidungen.
Mit digitalem Onboarding und digitalen Beratungsterminen arbeiten wir unkompliziert, direkt und auf Augenhöhe.
Kurze Wege, schnelle Rückmeldungen und ein reibungsloser digitaler Ablauf sorgen dafür, dass Zusammenarbeit nicht bremst, sondern Spaß macht und voranbringt.
Kein Stress, kein Papierkram. Wir übernehmen die technische und steuerliche Umsetzung.
Wir lernen dein Geschäftsmodell, deine Datenströme und deine Ziele kennen. Gemeinsam schaffen wir eine saubere steuerliche und organisatorische Basis – skalierbar und zukunftsfähig.
Wir verbinden Shop, Payment, Warenwirtschaft und Buchhaltung zu einem durchgängigen System. Weniger manuelle Arbeit, mehr Transparenz und verlässliche Zahlen.
Wir schauen nicht nur zurück, sondern nach vorne. Mit laufender Analyse, Planung und proaktiver Beratung helfen wir dir, bessere Entscheidungen zu treffen und profitabler zu wachsen.
Wir analysieren deine Zahlen nach Marktplätzen, Ländern und Vertriebskanälen – damit du genau weißt, wo und wie du Geld verdienst.
Wir planen Vorauszahlungen, USt-Zahlungen und Wareneinkäufe so, dass dein Wachstum nicht an Liquiditätsengpässen scheitert.
Ob neue Marktplätze, Skalierung, Preisänderungen oder Ads-Budget: Wir liefern dir belastbare Zahlen für unternehmerische Entscheidungen.
Wir erkennen frühzeitig steuerliche Optimierungspotenziale und setzen rechtssichere Gestaltungsmaßnahmen um – national und international.
Wir sorgen dafür, dass deine Buchhaltung nicht nur korrekt, sondern steuerungsfähig und verständlich ist – als Basis für nachhaltigen Profit.
Du bist auf der Suche nach steuerlicher Beratung, Buchhaltung und weiteren Services für dein bestehendes Unternehmen?
Kontaktiere uns gerne mit den Eckdaten zu deinem Unternehmen. Wir werden uns im nächsten Schritt in einem Erstgespräch mit dir austauschen und über eine Zusammenarbeit sprechen.
Du befindest dich gerade in der Gründung oder spielst mit dem Gedanken, Dich im Bereich E-Commerce selbstständig zu machen?
Für Gründerinnen und Gründer bieten wir Erstberatungen an, in denen wir Dich optimal auf den Start deines Unternehmens vorbereiten!
Angenommen, du betreibst deinen Dropshipping-Shop von Österreich aus, dein Lieferant sitzt in Polen und dein Endkunde in Deutschland. Der Lieferant versendet die Ware direkt aus Polen nach Deutschland – es entsteht ein Reihengeschäft mit zwei Umsätzen über dieselbe Warenbewegung. Ist deine Lieferung an den Kunden die bewegte Lieferung, verlagert sich der Ort dorthin, wo die Beförderung beginnt, und die korrekte Zuordnung entscheidet, ob deutsche USt anfällt und ob eine OSS-Meldung nötig ist. Bei einem Warenwert von angenommen 1.000 Euro netto können 19 Prozent deutsche USt, also 190 Euro, am falschen Ort gemeldet werden, wenn die bewegte Lieferung verwechselt wird. Über den One-Stop-Shop lässt sich das bei korrekter Zuordnung sauber abbilden. Eine falsche Zuordnung führt dagegen schnell zu Doppelbesteuerung oder Nachforderungen.